2025年1-7月份財政預算執行情況分析

日期:2025-08-05 11:20 來源:明溪縣財政局
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  一、一般公共預算收支基本情況

  1、1-7月全縣一般公共預算總收入45453萬元,占年初預算76600萬元的59.34%,比上年同期44583萬元增收870萬元,增長1.95%。其中:上劃中央收入完成18462萬元,占年初預算28890萬元的63.9%,比上年同期19093萬元減收631萬元,下降3.3%;地方一般公共預算收入26991萬元,占年初預算47710萬元的56.57%,比上年同期25490萬元增收1501萬元,增長5.89%,增幅排名全市第四 。

  2、1-7月全縣一般公共預算支出101563萬元, 占年初預算191965萬元的52.91%,比上年同期96183萬元增支5380萬元,增長5.59%。

  支出科目變動情況:一般公共服務支出6254萬元,比上年同期4646萬元增支1608萬元,增長34.61%;國防支出174萬元,比上年同期396萬元減支222萬元,下降56.06%;公共安全支出4179萬元,比上年同期3031萬元增支1148萬元,增長37.88%;教育支出18267萬元,比上年同期16524萬元增支1743萬元,增長10.55%;科學技術支出122萬元,比上年同期540萬元減支418萬元,下降77.41%;文化旅游體育與傳媒支出987萬元,比上年同期1282萬元減支295萬元,下降23.01%;社會保障和就業支出20820萬元,比上年同期16920萬元增支3900萬元,增長23.05%;衛生健康支出5999萬元,比上年同期6317萬元減支318萬元,下降5.03%;節能環保支出4826萬元,比上年同期4790萬元增支36萬元,增長0.75%;城鄉社區支出6109萬元,比上年同期9269萬元減支3160萬元,下降34.09%;農林水支出15532萬元,比上年同期14294萬元增支1238萬元,增長8.66%;交通運輸支出1668萬元,比上年同期2164萬元減支496萬元,下降22.92%;資源勘探工業信息等支出7592萬元,比上年同期1011萬元增支6581萬元,增長650.94%;商業服務業等支出280萬元,比上年同期543萬元減支263萬元,下降48.43%;援助其他地區支出50萬元,比上年同期0萬元增支50萬元,增長100%;自然資源海洋氣象等支出1947萬元,比上年同期6984萬元減支5037萬元,下降72.12%;住房保障支出55萬元,比上年同期234萬元減支179萬元,下降76.5%;糧油物資儲備支出111萬元,比上年同期113萬元減支2萬元,下降1.77%;災害防治及應急管理支出2657萬元,比上年同期3016萬元減支359萬元,下降11.9%;其他支出25萬元,比上年同期8萬元增支17萬元,增長212.5%;債務付息支出3892萬元,比上年同期4087萬元減支195萬元,下降4.77%;債務發行費用支出17萬元,比上年同期14萬元增支3萬元,增長21.43%。

  二、基金預算收支基本情況

  1、1-7月全縣政府性基金預算收入完成1667萬元,占年初預算9660萬元的17.26%,比上年同期6212萬元減收4545萬元,下降73.16%。其中:國有土地使用權出讓金完成1286萬元,占年初預算8200萬元的15.68%,比上年同期5873萬元減收4587萬元,下降78.1%。

  2、1-7月全縣政府性基金預算支出10944萬元, 占年初預算12515萬元的87.45%,比上年同期9731萬元增支1213萬元,增長12.47%。其中衛生健康支出31萬元,比上年同期萬元增支31萬元,增長100%;城鄉社區支出1365萬元,比上年同期1899萬元減支534萬元,下降28.12%;農林水支出685萬元,比上年同期305萬元增支380萬元,增長124.59%;交通運輸支出500萬元,比上年同期0萬元增支500萬元,增長100%;資源勘探工業信息等支出13萬元,比上年同期0萬元增支13萬元,增長100%;其他支出5330萬元,比上年同期4751萬元增支579萬元,增長12.19%;債務付息支出3004萬元,比上年同期2770萬元增支234萬元,增長8.45%;債務發行費用支出14萬元,比上年同期6萬元增支8萬元,增長133.33%;抗疫特別國債安排的支出2萬元,比上年同期0萬元增支2萬元,增長100%。

  三、民生支出得到較好保障

  1-7月全縣一般公共預算支出101563萬元,其中民生支出完成76723萬元,占一般公共預算支出總額的75.54%,與去年同期相比比重下降7.61個百分點。

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